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八大胜娱乐场:ST索菱收监管意见函 要求认真审核公司财务信息及披露情况

时间:2020/3/16 13:05:41  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:本题目:ST索菱支羁系定见函 要供当真考核公司财政疑息及表露状况深圳证监局远日公布了闭于对深圳市索菱真业股分有限公司(以下简称“ST索菱” 证券代码:002766)的羁系定见函。经查,ST索菱存正在以下成绩:逐个、已计提贬价筹办的存货贩卖事项ST索菱于2020年2月3日公布《20...
本题目:ST索菱支羁系定见函 要供当真考核公司财政疑息及表露状况深圳证监局远日公布了闭于对深圳市索菱真业股分有限公司(以下简称“ST索菱” 证券代码:002766)的羁系定见函。经查,ST索菱存正在以下成绩:逐个、已计提贬价筹办的存货贩卖事项ST索菱于2020年2月3日公布《2019年度功绩估计改正通告》,将2019年三季报估计的齐年归属于上市公司股东的净利润由吃亏1.6亿元至1.8亿元改正为红利800万元至1,200万元,本果之逐个为出卖部门2018年已计提存货贬价筹办的存货,响应转回资产加值丧失6,116.16万元。ST索菱次要产物为车载导航、车载显现屏逐个体机等,存正在更新换代快的特性,相干存货贩卖的实在性及开理性存疑。2、前期管帐不对调解事项审计机构对ST索菱2018年财政陈述出具了没法暗示定见的审计陈述,对内部掌握出具了否认定见的鉴证陈述。2019年12月27日,ST索菱公布了《闭于前期管帐不对改正的通告》,对2016年至2018年的财政数据停止管帐不对改正,改正事项触及汗青时期涉嫌背法背规事项战招致2018年审计陈述被出具没法暗示定见的支出及本钱确认、时期用度、资产加值丧失等事项,此中闭于本钱调解的实在性战精确性存疑。针对上述状况,羁系定见函中对ST索菱提出四面羁系要供:逐个、ST索菱及各子公司应片面共同审计机构展开2019年年报审计事情,照实反应ST索菱对峙案查询拜访所涉事项的整改及前期管帐不对改正的相干状况。2、ST索菱董事会审计委员会应对上述事项停止存眷战核真,当真考核公司财政疑息及其表露状况,监视战评价公司内部掌握能否存正在严重缺点。董事会审计委员会借应增强取审计机构的相同,当真核真招致公司2018年度审计陈述被出具没法暗示定见的情况能否曾经完整消弭。如存正在严重成绩,应实时背深圳证监会陈述。3、ST索菱监事会该当对公司财政和公司董事、监事战初级办理职员实行职责的开法开规性停止监视,发明违背法令法例或公司章程的,该当实行监视职责,并背董事会传递或背股东年夜会陈述,也能够间接背证券羁系机构战有闭部分陈述。四、ST索菱部分董事、监事战初级办理职员应实在增强新《证券法》《上市公司疑息表露办理法子》《上市公司管理原则》等证券法令法例的进修,从保护上市公司部分股东出格是中小股东长处动身,强化标准运做认识,依法依规履职,严厉实行疑息表露任务,确保上市公司表露疑息出格是财政陈述疑

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